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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003005
Monto de la Factura
₲ 2.650.000
Nro. de Orden de Pago
4356
Fecha de Orden de Pago
30-10-2024
Fecha Emisión Cheque
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.565.681
IVA
₲ 240.909

Retención DNCP
₲ 9.636
Retención IVA
₲ 72.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
046/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-222981
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.601.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.980.253

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407106
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Mobiliarios
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo