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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-2132899
Monto de la Factura
₲ 4.062.585
Nro. de Orden de Pago
3532
Fecha de Orden de Pago
25-09-2024
Fecha Emisión Cheque
25-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.786.329
IVA
₲ 369.326

Retención DNCP
₲ 14.182
Retención IVA
₲ 110.798
Retención Renta
₲ 147.730
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
023/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-220297
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.537.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.033.370

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407773
Nombre de la Licitación
Conexión al Sistema de Pagos del Paraguay
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo