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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003898
Monto de la Factura
₲ 861.042
Nro. de Orden de Pago
321
Fecha de Orden de Pago
28-07-2015
Fecha Emisión Cheque
28-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 857.911
IVA
₲ 78.277

Retención DNCP
₲ 3.131
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
59/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23019-14-101568
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.407.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.597.036

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283101
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación en Prensa Escrita
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas