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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0105265
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
20189214
Fecha de Orden de Pago
12-11-2018
Fecha Emisión Cheque
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273
IVA
₲ 909.091

Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VENICIO SAMANIEGO
RUC
487788-8
Número de Contrato
56403
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-139946
Monto Contrato
₲ 104.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.514.706

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304683
Nombre de la Licitación
Cd_6196.Adquisición de Coronas de Flores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande