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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0121154
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
20195849
Fecha de Orden de Pago
12-08-2019
Fecha Emisión Cheque
22-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.535.418
IVA
₲ 727.273

Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VENICIO SAMANIEGO
RUC
487788-8
Número de Contrato
56403
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-139946
Monto Contrato
₲ 104.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.514.706

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304683
Nombre de la Licitación
Cd_6196.Adquisición de Coronas de Flores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande