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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002147
Nro. de Timbrado
12242344
Monto de la Factura
₲ 3.695.290
Nro. de Orden de Pago
1772
Fecha de Orden de Pago
29-08-2017
Fecha Emisión Cheque
29-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.514.153
IVA
₲ 335.935
Retención DNCP
₲ 13.169
Retención IVA
₲ 100.781
Retención Renta
₲ 67.187
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
078
Código de Contratación (CC)
CD-27003-16-133635
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.821.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.811.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305524
Nombre de la Licitación
Servicio de Alimentacion y Refrigerio para Reuniones
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah