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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002355
Nro. de Timbrado
12567177
Monto de la Factura
₲ 36.250
Nro. de Orden de Pago
329
Fecha de Orden de Pago
10-07-2018
Fecha Emisión Cheque
10-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.112
IVA
₲ 1.726
Retención DNCP
₲ 138
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-144084
Monto Contrato
₲ 31.361.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.052.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.997.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328253
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA GUARDERÍA DE NIÑOS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado