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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001513
Monto de la Factura
₲ 3.919.300
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
26-10-2018
Fecha Emisión Cheque
09-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.736.296
IVA
₲ 610.274
Retención DNCP
₲ 14.096
Retención IVA
₲ 96.988
Retención Renta
₲ 71.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
32A
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145778
Monto Contrato
₲ 67.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.710.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.642.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331892
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos Varios para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas