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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002093
Monto de la Factura
₲ 14.022.000
Nro. de Orden de Pago
19
Fecha de Orden de Pago
24-11-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.334.668
IVA
₲ 1.274.727
Retención DNCP
₲ 69.969
Retención IVA
₲ 382.418
Retención Renta
₲ 254.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
32B
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145777
Monto Contrato
₲ 50.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.008.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.282.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331892
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos Varios para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas