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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0067120
Monto de la Factura
₲ 18.532.100
Nro. Solicitud de Transferencia
136719
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2021
Fecha de la Transferencia
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.666.695

Retención DNCP
₲ 68.441
Retención IVA
₲ 267.779
Retención Renta
₲ 529.185
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
307
Código de Contratación (CC)
AC-12008-21-40813
Monto Contrato
₲ 31.328.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.867.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.867.011

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)