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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0054620
Monto de la Factura
₲ 1.498.560
Nro. Solicitud de Transferencia
99446
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.411.534

Retención DNCP
₲ 5.286
Retención IVA
₲ 40.870
Retención Renta
₲ 40.870
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
AC-12006-21-40644
Monto Contrato
₲ 369.115.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.338.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.338.665

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361365
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de copiado
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas