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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013374
Monto de la Factura
₲ 53.653.800
Nro. Solicitud de Transferencia
138066
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.653.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
50/2012
Código de Contratación (CC)
AC-11001-13-10235
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.155.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.155.744

Datos de la Licitación

ID de Licitación
243995
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA EL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional