Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000074
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 23.384.795
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            204470
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            20-12-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            18-01-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-01-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 22.026.776
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 82.485
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 637.767
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 637.767
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO SEMA (INGENIEROS CONSULTORES IND S.A.-OPEL DE CARLOS SENA)
        
                                    RUC
                            
            80115744-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            37
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-13001-22-42955
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 160.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 121.485.997
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 118.557.189
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            378434
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO, ELÉCTRICO, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        