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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0156568
Monto de la Factura
₲ 980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82791
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 931.963

Retención DNCP
₲ 3.492
Retención IVA
₲ 26.727
Retención Renta
₲ 17.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
AC-14001-17-26552
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.093.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.093.753

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293022
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica