Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001288
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 48.034.870
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            61713
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-07-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            02-08-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-08-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 48.034.870
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            COMUNICACIONES OFIMATICAS SOCIEDAD ANONIMA 
        
                                    RUC
                            
            80057752-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            013/2011
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-28001-11-2515
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 48.034.870
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 45.680.288
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 45.680.288
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            217966
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Veterinarias
        