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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025654
Monto de la Factura
₲ 38.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30549
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.137.309

Retención DNCP
₲ 135.418
Retención IVA
₲ 1.036.364
Retención Renta
₲ 690.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12010-14-13941
Monto Contrato
₲ 199.833.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.037.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.037.867

Datos de la Licitación

ID de Licitación
262062
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGUROS VARIOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia