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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000860
Monto de la Factura
₲ 43.239.201
Nro. Solicitud de Transferencia
134466
Fecha Solicitud de Transferencia
10-10-2017
Fecha de la Transferencia
13-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.119.694

Retención DNCP
₲ 154.089
Retención IVA
₲ 1.179.251
Retención Renta
₲ 786.167
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12003-17-26885
Monto Contrato
₲ 110.534.326
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.116.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.116.135

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302808
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA POLICÍA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional