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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0008411
Monto de la Factura
₲ 2.653.850
Nro. Solicitud de Transferencia
34091
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.499.733

Retención DNCP
₲ 9.361
Retención IVA
₲ 72.378
Retención Renta
₲ 72.378
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12009-18-35005
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.158.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.158.031

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321004
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/17 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA DE VEHICULO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia