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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0002301
Monto de la Factura
₲ 128.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49951
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.407.710

Retención DNCP
₲ 446.836
Retención IVA
₲ 3.490.909
Retención Renta
₲ 4.654.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
AC-28001-25-48337
Monto Contrato
₲ 128.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.407.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.407.710

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422613
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM 2023 - 2024.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas