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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003565
Monto de la Factura
₲ 2.453.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82277
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.308.384

Retención DNCP
₲ 8.652
Retención IVA
₲ 66.900
Retención Renta
₲ 66.900
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
42/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12020-22-43866
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.021.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.021.873

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403343
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del MINNA Plurianual 2021-2022
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia