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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003552
Monto de la Factura
₲ 1.777.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70647
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2023
Fecha de la Transferencia
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.768.922

Retención DNCP
₲ 6.462
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
42/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12020-22-43866
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.021.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.021.873

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403343
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del MINNA Plurianual 2021-2022
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia