Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001049
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80104
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.182
Retención DNCP
₲ 3.818
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
08/14
Código de Contratación (CC)
AC-13006-15-18069
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.046.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.046.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265831
Nombre de la Licitación
Servicio Ceremonial
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica