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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003173
Monto de la Factura
₲ 57.515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195096
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.174.947

Retención DNCP
₲ 202.871
Retención IVA
₲ 1.568.591
Retención Renta
₲ 1.568.591
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12020-21-41290
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.286.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.286.520

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373453
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Móviles de la Institución Plurianual 2020-2021 Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia