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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002266
Monto de la Factura
₲ 85.731.538
Nro. Solicitud de Transferencia
167886
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.793.226

Retención DNCP
₲ 312.694
Retención IVA
₲ 1.290.210
Retención Renta
₲ 3.257.234
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
73/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-47516
Monto Contrato
₲ 132.730.906
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.090.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.090.151

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3