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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0163311
Monto de la Factura
₲ 2.838.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178719
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.698.886

Retención DNCP
₲ 10.114
Retención IVA
₲ 77.400
Retención Renta
₲ 51.600
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
AC-12010-18-34141
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.069.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.069.795

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326837
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA EL PRODERS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders