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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0019682
Monto de la Factura
₲ 2.110.379
Nro. Solicitud de Transferencia
18178
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2025
Fecha de la Transferencia
04-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.966.873

Retención DNCP
₲ 7.367
Retención IVA
₲ 57.556
Retención Renta
₲ 76.741
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-12001-24-47791
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.812.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.812.511

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416006
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados