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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0057002
Monto de la Factura
₲ 5.457.500
Nro. Solicitud de Transferencia
35651
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.244.260

Retención DNCP
₲ 20.329
Retención IVA
₲ 81.477
Retención Renta
₲ 103.718
Multa
₲ 7.716

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12008-16-21354
Monto Contrato
₲ 227.150.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.842.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.842.610

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267425
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma