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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023026
Monto de la Factura
₲ 5.551.422
Nro. Solicitud de Transferencia
82633
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.339.798

Retención DNCP
₲ 21.196
Retención IVA
₲ 26.539
Retención Renta
₲ 163.889
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
AC-11002-19-35440
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.955.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.955.047

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337191
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes - Ad Referéndum 2018
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores