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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018172
Monto de la Factura
₲ 13.885.951
Nro. Solicitud de Transferencia
157558
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.343.215

Retención DNCP
₲ 52.824
Retención IVA
₲ 81.482
Retención Renta
₲ 408.430
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
011/2017
Código de Contratación (CC)
AC-23022-18-34379
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.012.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.554.616

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329123
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta