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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0057953
Monto de la Factura
₲ 32.331.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108196
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.331.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
AC-12010-12-6674
Monto Contrato
₲ 82.529.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.483.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.483.577

Datos de la Licitación

ID de Licitación
236488
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARA Y CUBIERTA DE AIRE
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia