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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000060
Monto de la Factura
₲ 33.586.005
Nro. Solicitud de Transferencia
34934
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2026
Fecha de la Transferencia
31-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.183.709

Retención DNCP
₲ 122.829
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.279.467
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-23004-25-258082
Monto Contrato
₲ 890.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 828.790.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 828.790.377

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460789
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2025 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS E INSUMOS MÉDICOS "
Convocante
LPN N° 02/2025 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS E INSUMOS MÉDICOS "
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social