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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0060002
Monto de la Factura
₲ 58.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13436
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2016
Fecha de la Transferencia
13-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.156.946

Retención DNCP
₲ 206.691
Retención IVA
₲ 1.581.818
Retención Renta
₲ 1.054.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
AC-12006-15-20065
Monto Contrato
₲ 224.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.103.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.103.842

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283441
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE EDIFICIOS, VEHÍCULOS Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas