Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0006949
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 45.366.442
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            44256
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            11-04-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            22-04-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-04-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 42.281.524
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 158.370
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.237.267
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.649.689
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CEVIMA SA
        
                                    RUC
                            
            80030180-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            39/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-12006-24-46334
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 204.148.992
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 190.266.861
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 190.266.861
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            393188
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Economía y Finanzas
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
        