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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0044198
Monto de la Factura
₲ 3.915.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45725
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.723.093

Retención DNCP
₲ 13.952
Retención IVA
₲ 106.773
Retención Renta
₲ 71.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-31119
Monto Contrato
₲ 11.673.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.051.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.051.102

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327967
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos, Accesorios Menores y Baterías.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2