Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000216
Monto de la Factura
₲ 702.990
Nro. Solicitud de Transferencia
50721
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 702.990
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
124/2013
Código de Contratación (CC)
AC-13003-13-11630
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.515.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.515.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255114
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico