Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050718
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90071
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
31-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 722.200
Retención DNCP
₲ 2.800
Retención IVA
₲ 10.714
Retención Renta
₲ 14.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
AC-12009-15-18325
Monto Contrato
₲ 116.587.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.543.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.543.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279917
Nombre de la Licitación
LPN 10 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia