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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000757
Monto de la Factura
₲ 18.913.700
Nro. Solicitud de Transferencia
76332
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.815.330

Retención DNCP
₲ 66.714
Retención IVA
₲ 515.828
Retención Renta
₲ 515.828
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
YUKON SA
RUC
80015208-5
Número de Contrato
22/19
Código de Contratación (CC)
AC-12016-20-38847
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.559.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.559.655

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356350
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional