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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001077
Monto de la Factura
₲ 8.838.300
Nro. Solicitud de Transferencia
161807
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.838.300

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO ARMANDO ZARACHO LEZCANO
RUC
3288351-0
Número de Contrato
40/2013
Código de Contratación (CC)
AC-11003-13-11201
Monto Contrato
₲ 13.354.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.692.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.692.970

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250705
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados