Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004220
Monto de la Factura
₲ 16.050.471
Nro. Solicitud de Transferencia
134659
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
25-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.973.047
Retención DNCP
₲ 56.031
Retención IVA
₲ 437.740
Retención Renta
₲ 583.653
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-12001-25-254343
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.365.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.365.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443637
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados