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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003292
Monto de la Factura
₲ 14.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87740
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
16-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.797.188

Retención DNCP
₲ 51.630
Retención IVA
₲ 403.364
Retención Renta
₲ 537.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CAMPOS AZULES S.R.L.
RUC
80091689-1
Número de Contrato
07/2024
Código de Contratación (CC)
AC-12001-25-48692
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.799.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.799.957

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440566
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTESANIAS PARAGUAYAS PARA ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARES
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil