Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003313
Monto de la Factura
₲ 14.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123183
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
16-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.176.827
Retención DNCP
₲ 49.309
Retención IVA
₲ 385.227
Retención Renta
₲ 513.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPOS AZULES S.R.L.
RUC
80091689-1
Número de Contrato
07/2024
Código de Contratación (CC)
AC-12001-25-48692
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.799.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.799.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440566
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTESANIAS PARAGUAYAS PARA ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARES
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil