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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0002529
Monto de la Factura
₲ 1.589.022
Nro. Solicitud de Transferencia
90289
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
27-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.539.907

Retención DNCP
₲ 5.778
Retención IVA
₲ 43.337
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-20-38746
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.236.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.236.245

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320958
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e impresoras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil