Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006401
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114845
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
AC-12007-10-0268
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.980.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.980.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196167
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion