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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001108
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50596
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.313.746

Retención DNCP
₲ 49.891
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 254.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
AC-11001-18-32445
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.627.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.627.492

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318675
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas para el Congreso Nacional - Ad Referendum 2017
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional