Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000069
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            118515
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            20-10-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            23-10-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-10-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.000.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Silvia Andrea Ocampos Araújo
        
                                    RUC
                            
            975256-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            66
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-12006-14-14869
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 12.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 11.629.092
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 11.629.092
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            257605
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE DICTAMENES E INFORMES JURIDICOS Y ASISTENCIA TÉCNICA EN INFORMÁTICA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Economía y Finanzas
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
        