Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0093171
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.145.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            167674
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-10-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            02-11-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-11-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.886.952
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 28.730
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 222.136
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CODEX S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80000173-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            42/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-23004-23-44899
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 101.400.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 98.152.595
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 98.152.595
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            418760
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUIRÚRGICOS Y DE CIRUGÍA E INSUMOS CARDIACOS
        
                                    Convocante
                            
            Dirección de Beneficencia (DIBEN)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
             Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social
        