Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002238
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.384.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            111958
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-09-2013
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            25-10-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-10-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.384.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            REINA PRISCILA FUNES DE FERREIRA
        
                                    RUC
                            
            1524876-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            04/2012
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-12002-13-10265
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 50.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 47.549.091
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 47.549.091
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            237840
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PROVISION DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD
        
                                    Convocante
                            
            Vicepresidencia de la República (VP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Vice Presidencia de la Republica
        