Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 12.580.500
Nro. Solicitud de Transferencia
112044
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
25-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.580.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REINA PRISCILA FUNES DE FERREIRA
RUC
1524876-3
Número de Contrato
04/2012
Código de Contratación (CC)
AC-12002-13-10265
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237840
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica
