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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006148
Monto de la Factura
₲ 1.626.700
Nro. Solicitud de Transferencia
62835
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2014
Fecha de la Transferencia
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.626.700

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
AC-12004-14-12502
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.016.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.016.970

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256425
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores