Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015706
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178048
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2021
Fecha de la Transferencia
15-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.096.364
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
AC-23024-19-35604
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.869.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.869.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348751
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAJAS DE CARTÓN
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa